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Detalhes
| 10/02/2026 | | 0000814/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS EM AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | MINASMAQUINAS SA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 17.161.241/0001-15 | R$ 1.607,75 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 10/02/2026 | | 0000813/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO MECANICO EM AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | MINASMAQUINAS SA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 17.161.241/0001-15 | R$ 735,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/02/2026 | | 0000812/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITACAO DE DIARIA PARA TRATAR ASSUNTO INTERSSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. | JACKSON HENRIQUE LELES GOMES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.847.816-** | R$ 550,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 02/02/2026 | | 0000811/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO CARTORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ABRE CAMPO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 20.518.239/0001-65 | R$ 127,47 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/02/2026 | | 0000810/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITACAO DE DIARIA PARA TRATAR ASSUNTO DOS INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. | JOANAS DA SILVA BARBOSA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.930.816-** | R$ 1.350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 02/02/2026 | 0000092/2026 | 0000809/2026 | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | BASTOS E FERNANDES LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 16.527.400/0001-90 | R$ 4.066,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/02/2026 | 0000094/2026 | 0000808/2026 | VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | BASTOS E FERNANDES LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 16.527.400/0001-90 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/02/2026 | 0000093/2026 | 0000807/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | BASTOS E FERNANDES LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 16.527.400/0001-90 | R$ 4.220,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/02/2026 | 0000033/2023 | 0000806/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA. | ORTODENTAL LTDA ME | 27060003110 - TransferAªncia Especial da UniA£o - Emenda Parlamentar Individual | 05.137.703/0001-80 | R$ 39.773,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/02/2026 | 0000033/2023 | 0000805/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA. | ORTODENTAL LTDA ME | 27060003110 - TransferAªncia Especial da UniA£o - Emenda Parlamentar Individual | 05.137.703/0001-80 | R$ 60.349,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |